LIGHT / PLUSZ programfunkció |
Zárás és nyitás – Átvezetések – Könyvelő program
A költségszámlák átvezetése a Zárás és nyitás / Átvezetések menüpontból indítható.
Az átvezetési sablon tételeit az Új tétel ikonra kattintva vagy az [Insert] billentyűvel vihetjük fel. Intervallumonként adhatjuk meg, költségszámláinkat mely 8-as számlákra szeretnénk átvezetni. Általában az 59-es számlát használhatjuk költségnem-átvezetési számlaként. Az egyenlegek gyűjtésének alapértelmezése a beállítás szerinti zárási időszak (zárni kívánt év január 01-től december 31-ig).
Miután felvittünk minden tételt, listanézetben jelölhetjük ki őket mentésre, majd könyvelésre. A kijelölt tételeket mentenünk kell először, csak ezt követően válik aktívvá a Könyvelés gomb.
A költségszámlák átvezetésének automatikus könyvelés Záró (eredmény típusú) naplóban történik, az alábbiak szerint:
T 59 Költségnem-átvezetési számla – K 5 Költségnemek
főkönyvi számonkénti tételes átvezetés, egy könyvelési bizonylaton (Z8)
T 8 Ráfordítások – K 59 Költségnem-átvezetési számla
főkönyvi számonkénti tételes átvezetés, több könyvelési bizonylaton (Z9 – Z13)
Ha a fenti könyvelések után lekérünk egy záró főkönyvi kivonatot (nyitóval, időszaki nyitóval, záróval (eredmény)), azt kell látnunk, hogy az 5-ös számlaosztály egyenlege kifutott nullára. Ha az 5-ös számlaosztályunknak egyenlege maradt, célszerű lehet ellenőrizni, hogy van-e olyan könyelési tételünk, amely kívül esik az általános beállítások között megadott zárási dátum-tartományon. Ezek a bizonylatok nem záródnak le automatikusan, csak akkor, ha megfelelően módosítjuk a zárási időszak dátumát.
Hasznos volt az információ?
|
|
Kapcsolódó bejegyzések
|
|