LIGHT / PLUSZ programfunkció
Küldje el ezt a cikket! Küldje el ezt a cikket!
Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Zárás és nyitás – Átvezetések – Könyvelő program


A költségszámlák átvezetése a Zárás és nyitás / Átvezetések menüpontból indítható.

Az átvezetési sablon tételeit az Új tétel ikonra kattintva vagy az [Insert] billentyűvel vihetjük fel. Intervallumonként adhatjuk meg, költségszámláinkat mely 8-as számlákra szeretnénk átvezetni. Általában az 59-es számlát használhatjuk költségnem-átvezetési számlaként. Az egyenlegek gyűjtésének alapértelmezése a beállítás szerinti zárási időszak (zárni kívánt év január 01-től december 31-ig).

Átvezető tétel meghatározása

Miután felvittünk minden tételt, listanézetben jelölhetjük ki őket mentésre, majd könyvelésre. A kijelölt tételeket mentenünk kell először, csak ezt követően válik aktívvá a Könyvelés gomb.

Költségszámlák átvezetése

A költségszámlák átvezetésének automatikus könyvelés Záró (eredmény típusú) naplóban történik, az alábbiak szerint:

T 59 Költségnem-átvezetési számla – K 5 Költségnemek
főkönyvi számonkénti tételes átvezetés, egy könyvelési bizonylaton (Z8)

T 8 Ráfordítások – K 59 Költségnem-átvezetési számla
főkönyvi számonkénti tételes átvezetés, több könyvelési bizonylaton (Z9 – Z13)

Átvezetések könyvelése, záró naplóban

 Ha a fenti könyvelések után lekérünk egy záró főkönyvi kivonatot (nyitóval, időszaki nyitóval, záróval (eredmény)), azt kell látnunk, hogy az 5-ös számlaosztály egyenlege kifutott nullára. Ha az 5-ös számlaosztályunknak egyenlege maradt, célszerű lehet ellenőrizni, hogy van-e olyan könyelési tételünk, amely kívül esik az általános beállítások között megadott zárási dátum-tartományon. Ezek a bizonylatok nem záródnak le automatikusan, csak akkor, ha megfelelően módosítjuk a zárási időszak dátumát.


Hasznos volt az információ?
info

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!
Hasznos volt az információ?
info


Kapcsolódó bejegyzések