
Devizás számlák, bankok és pénztárak átértékelése
A Kulcs-Ügyvitel programban lehetőség van a devizás számlák, bankok és pénztárak átértékelésére.
![]() |
![]() |
Az átértékelés megkezdése előtt szükséges, hogy az átértékelés napjához rögzítsünk a kívánt devizanemekhez árfolyamot a Karbantartás/Törzsadatok/Pénzügy/Árfolyam menüpont alatt.
A helyes könyvelési sorok létrejöttéhez állítsa be az átértékelés főkönyvi számait a Könyvelés/Főkönyvi feladás beállítások menüpontban.
![]() |
![]() |
Az első pontban leírt adatok rögzítését követően indíthatjuk az átértékelés a Karbantartás/Beállítások/Deviza átértékelés menüpont alól.
![]() |
![]() |
Az átértékelés megkezdéséhez kattintson az Új gombra, majd adja meg a kívánt dátumot és a kiválasztott devizákat.
![]() |
![]() |
Az adatok megadását követően megjelennek azok a tételeink, melyeket érinti a beállított átértékelés. Az első fülön azon kimenő számláink jelennek meg, melyek a kiválasztott devizanemeknek megfelel, valamint kintlévőséggel rendelkezik, ugyanígy a második fülön a bejövő számláink. A harmadik fülön a devizás házipénztárak és devizás bankok átértékelését végezhetjük el.
A kijelöléssel kiválaszthatjuk, hogy mely tételeinket szeretnénk átértékelni. Az ablakban már láthatunk egy előzetes információt arról, hogy az átértékelés következtében milyen mértékű árfolyam veszteséggel, illetve árfolyam nyereséggel számolhatunk.
![]() |
![]() |
Az Ok gomb megnyomását követően elkészül az adott napra az átértékelés, melynek könyvelési sorait láthatjuk a következő megjelenő ablakban, valamint bármikor visszanézhetjük az Átértékelés menüpont alatt.
Megjegyzések:
– Amennyiben az átértékelés előtt már rögzített a számlához kiegyenlítést az átértékelés dátuma utáni napra, akkor az a számla már nem jelenik meg az átértékeléskor. Fontos, hogy az átértékelés dátuma utánra eső kiegyenlítéseket, csak az átértékelés elvégzése után rögzítse!
– Egy adott napra, csak egy átértékelés rögzítése lehetséges. Amennyiben elrontotta az átértékelést, akkor törölje azt, majd végezze el újból.
– Az átértékelés a számlák átadását követően, vagy azzal egyidejűleg kerüljön feladásra a könyvelés felé. Ne fordítsuk meg a sorrendet, nem lehet először az átértékelés, majd utána a számlákat feladni!
– A feladott átértékelés már nem törölhető. Amennyiben ez szükséges, akkor törölje először a Kulcs-Könyvelésből a feladott csomagot, majd az Ügyvitel rendszerből az elkészített csomagot. Ezután van lehetőség a törlésre.
– Az átértékelés szintén nem törölhető, amennyiben egy átértékelt számlához már rögzítettünk kipontozást. Ha mindenképp szükséges a törlés, akkor előtte a kipontozásokat vissza kell vonni a Kiegyenlítések kezelése menüpontban.